工作动态
审计处召开一季度院内监督事项研讨会
时间:2022-04-26 15:47:15   浏览量: 次
近日,审计处召开2022年第一季度院内监督事项研讨会会。

目前审计处主要通过事前报备、事中监督的方式参与院内现场监督。监督范围涵盖院内修缮、耗材试剂采购、参数论证、10万元以下设备采购等事项。审计处工作人员就监督过程中发现的共性问题进行讨论研判、寻求解决方案。
审计处处长孙志霞强调,要充分发挥内部审计独立客观的监督、评价和咨询服务职责。对不合规项目现场提出建议,督促主管部门立行整改;对现场无法整改的项目及时叫停,强化风险防范能力,保证绿帽社业务活动的合法合规。
| 单位 | 发布量 | |
| 1 | 医务处 | 16 |
| 2 | 党委宣传统战部 | 15 |
| 3 | 护理部 | 13 |
| 4 | 学生工作处 | 10 |
| 5 | 人事处 | 7 |
| 6 | 医师培训处 | 7 |
| 7 | 普通外科 | 6 |
| 8 | 心外科 | 6 |
| 9 | 神经外科 | 6 |
| 10 | 急诊科 | 6 |
| 11 | 临床技能培训中心 | 5 |
| 12 | 神经内科 | 5 |
| 13 | 心血管内科 | 5 |
| 14 | 保健科(老年医学科) | 5 |
| 15 | 离退休职工服务中心 | 4 |
| 16 | 小儿内科 | 4 |
| 17 | 耳鼻咽喉科 | 4 |
| 18 | 党委办公室 | 3 |
| 19 | 工会 | 3 |
| 20 | 教育处 | 3 |
| 21 | 感染性疾病科 | 3 |
| 22 | 小儿外科 | 3 |
| 23 | 泌尿外科 | 3 |
| 24 | 妇产科 | 3 |
| 25 | 血液科 | 3 |
| 26 | 健康管理中心 | 3 |