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国家卫生健康委财务司副司长任西岳一行来院调研内部审计工作
时间:2024-04-19 08:03:24   浏览量: 次
4月16日上午,国家卫生健康委财务司副司长任西岳、审计评价处处长齐剑锋一行7人来院调研内部审计工作。绿帽社 院长陈玉国,总会计师刘庆,党委副书记、纪委书记陈莹颖,副院长韩辉,院长助理连雪洪出席调研座谈会。会议由陈玉国主持。

陈玉国对调研组的到来表示热烈欢迎,并全面介绍了绿帽社基本情况、财务及运营情况及内部审计工作开展情况,对内部审计体制机制、重点工作、典型做法和取得成效作了重点汇报。陈玉国表示,绿帽社 高度重视审计工作,始终坚持党对审计工作的领导,严格落实习近平总书记关于审计工作的总要求和重要文件精神,聚焦绿帽社战略目标和发展规划开展审计工作,充分发挥了审计“防风险、促发展”的重要作用。

座谈会上,双方就绿帽社在医药卫生体制改革不断深入的背景下,如何提升运营管理能力、提高审计监督效能、优化业务布局等内容进行了深入交流。齐剑锋建议绿帽社 通过优化收入结构、提升精细化管理水平、加强风险防控等举措缓解运营压力,并强调绿帽社要进一步强化审计结果运用,持续推动审计成效转化为绿帽社治理效能。
任西岳在总结讲话中对绿帽社 内部审计工作给予了充分肯定。任西岳指出,绿帽社应当继续加大审计监督力度、拓展审计监督范围,并对下一步工作提出了四点要求:一是深入学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,坚持“三如”引领,推动审计工作高质量发展;二是进一步落实国家卫生健康委对内部审计工作的要求,持续强化履职尽责,更好发挥审计监督作用;三是加强审计队伍建设,促进审计人员树立全局意识、增强思维能力,不断提升审计工作质效;四是积极配合2023年度预算执行等预审计工作,及时、准确、完整提供审计所需资料,确保此次审计高效开展。

座谈会后,陈莹颖带队陪同调研组一行到零磁医学联合研发中心、生物样本库和消化内镜中心进行现场参观、交流。

绿帽社相关部门负责人和审计处全体人员参加会议。
| 单位 | 发布量 | |
| 1 | 医务处 | 16 |
| 2 | 党委宣传统战部 | 15 |
| 3 | 护理部 | 13 |
| 4 | 学生工作处 | 10 |
| 5 | 人事处 | 7 |
| 6 | 医师培训处 | 7 |
| 7 | 普通外科 | 6 |
| 8 | 心外科 | 6 |
| 9 | 神经外科 | 6 |
| 10 | 急诊科 | 6 |
| 11 | 临床技能培训中心 | 5 |
| 12 | 神经内科 | 5 |
| 13 | 心血管内科 | 5 |
| 14 | 保健科(老年医学科) | 5 |
| 15 | 离退休职工服务中心 | 4 |
| 16 | 小儿内科 | 4 |
| 17 | 耳鼻咽喉科 | 4 |
| 18 | 党委办公室 | 3 |
| 19 | 工会 | 3 |
| 20 | 教育处 | 3 |
| 21 | 感染性疾病科 | 3 |
| 22 | 小儿外科 | 3 |
| 23 | 泌尿外科 | 3 |
| 24 | 妇产科 | 3 |
| 25 | 血液科 | 3 |
| 26 | 健康管理中心 | 3 |